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内部控制审计底稿模板
怎么做
审计底稿
答:
问题一:
审计底稿
该怎么做 一般是一本的,实际上填底稿不难,难的是通过填底稿发现问题。这个需要日积月累。 底稿分为综合类、
内控
测试、实质性测试,综合类、内控主要是依据审计理论设计的,这个可以找管档案的接一份上年的底稿参照下就行,大部分可以看得懂的,不懂的再问。关键是实质性测试,即后面的货币资抚…...
审计
工作
底稿
是什么?
答:
一般来说,每张
审计
工作
底稿
都应包括下列基本内容:1、被审计单位名称,即接受审计的单位或项目的具体名称。目的在于明确审计客体。2、审计项目名称,即审计事项,一般是指实施审计手续的对象的名称或某一财务报表项目名称。XXX业务循环
内部控制
或货币资金、应收账款等会计账目,目的在于明确审计内容,3、会计...
公司
审计
报告
答:
⑹
审计
报告的使用责任;审计报告使用不当而造成的后果,与审计人员无关。⑺审计 收费; ⑻违约责任; ⑼应当约定的其他事项。 (三)初步评价被审计单位的
内部控制
制度 初步评价内部控制的有效性目的在于判断被审计单位的内部控制制度能否作为在实质性 测试的时候进行抽样的基础,并对那些准备信赖的内部控制决定其测试的时间...
审计
证据的获取与审计工作
底稿
的编制
答:
一、获取
审计
证据和编制审计工作
底稿
的规范要求 《中华人民共和国国家审计准则》(以下简称《国家审计准则》)分别对获取审计证据和编制审计工作底稿的规范提出了明确的要求。 (一)审计证据的规范性要求。 1、合法性规定。《国家审计准则》第八十三条规定,审计人员应当依照法定权限和程序,获取审计证据。在法律法规许可的...
财务部
审计
工作计划怎么写 审计工作计划范本2022
答:
3、制定
内部审计
工作文档
模板
,内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作
底稿
、审计报告等,从格式上规范审计工作文档。 4、借助集团公司内部报刊和OA平台,宣传普及内部审计、
内部控制
、风险管理等相关知识和内容,提高公司员工树立内部控制和...
如何规范编制
审计
取证单和审计工作
底稿
答:
审计
取证单和审计工作
底稿
规范:一、审计取证单审计取证单是审计人员对审计事项进行职业判断而编制的审计证据,是编制审计工作底稿的依据,审计人员对审计事项运用复核、分析、筛选、判断、整理等审计方法,从而得出客观、公正的审计证据,从某种意义上说,审计工作就是围绕审计目标的取证过程。没有充分有效的审计证据作支持,审...
审计
工作
底稿
有哪些?
答:
指注册会计师在
审计
过程中形成的、对审计工作仅具有备查作用的审计工作
底稿
。主要包括:被审计单位的设立批准证书、营业执照、合营合同、协议、章程、组织机构及管理人员结构图、董事会会议纪要、重要经济合同、相关
内部控制
制度、验资报告的复印件或摘录。备查类审计工作底稿随被审计单位有关情况的变化而不断...
内部审计
的工作步骤是什么?
答:
首先,我要先来了解和掌握一下
内部审计
的流程。内部审计流程,顾名思义就是内部审计工作应该先做什么再做什么。知道了内部审计的流程自然而然也会知道这些流程应该会形成什么样的
底稿
。有人又会问,那内部审计流程应该从哪里获取呢?当然是先查看公司的内部审计章程、内部审计制度,一般的公司都会根据这些...
业务类
审计
工作
底稿
答:
1、
审计
工作
底稿
的编制目的:审计工作底稿是审计师执行审计业务的记录和证据,用于形成审计报告和结论,同时也可以作为企业
内部控制
和风险管理的参考。2、审计工作底稿的内容:审计工作底稿通常包括被审计单位的背景信息、审计计划、风险评估、内部控制测试、实质性程序、结论等。其中,风险评估是审计工作底稿中...
审计
工作
底稿
包括哪些内容?
答:
审计
工作
底稿
内容:1、总体审计策略、具体审计计划、重大事项概要;2、分析表、问题备忘录、核对表;3、询证函回函、有关重大事项的往来信件(包括电子邮件)、管理层书面声明、被审计单位文件记录的摘要或复印件;4、业务约定书、管理建议书、项目组
内部
或项目组与被审计单位举行的会议记录、与其他人士(...
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