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金蝶k3ERP的应收应付管理
金蝶k3中应收
款
管理
中一个收款的一个退款的能生成一个凭证吗
答:
金蝶k3中应收
款
管理
中一个收款的一个退款的能生成一个凭证吗 收款无法核销退款,没办法生成同一张凭证 但是收款可以核销付款,所以收款是可以和付款生成一个凭证的
金蝶K3应收
款管理 如果在应收系统中启用了【期末对账与调汇】功能,则在应收款管理的【期末处理】→【期末调汇】中根据向导操作;如果...
关于
金蝶K3应收应付
系统
答:
首先,在
应付
款
管理
--付款---做一张付款单据(根据你收到的原始单据),然后在凭证管理里找到付款单生成凭证,如果凭证生成失败,就说明你的凭证模版有问题,需要重新设置,在设置完模版之后,一定要把它设成默认模版(工具栏里的编辑菜单),以免生成凭证时再出现错误,现在把刚才做的付款单生成凭证,就是你想要的凭证了!
金蝶K3应收应付
款
管理
与总账系统初始化有何异同
答:
总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的
管理
。可与各个业务系统无缝链接,实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
应收
款管理系统,通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供给客户往来账款余额资料,提供各种...
金蝶K3
标准结账流程
答:
Step2:应收、
应付管理
(结账不分先后)1、本期所有单据均要生成记账凭证;2、对账检查,总额对账, 科目对账,(
应收管理
:项目选客户、科目为应收账款与预收账款。应付账款:项目选供应商、科目为应付账款与预付账款),注意过滤条件中要包括暂估款等;对账结果期初、本期、期末均无差额;
3
、 结账。Step3...
金蝶k3中
财务业务
管理
流程包括哪些业务处理
答:
K3
软件财务业务流程:1. 确保所有的系统都已在本期;2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);3. 不属于物流系统的
应付
款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款
管理
——其他应付单——其他应付单——新增);4. 不属于物流系统
的应收
款,做其他应收单(应收款...
金蝶K3应收应付
凭证处理问题
答:
1、在系统设置-系统设置-
应收
款
管理
-系统参数-凭证处理,打上《使用凭证模板》的勾。2、在系统设置-基础资料-应收款管理-凭证模板,设好所需的模板。
金蝶K3中应收
账款明细怎样查询
答:
1、第一步打开
金蝶K3
主页,点击账务处理这一项进入。2、第二步进入账务处理这一项之后,点击界面上的凭证
管理
选项进入。3、第三步进入凭证管理后,在过滤条件窗口可以插入具体查询条件。4、第四步根据设置的具体条件,就可以查询
应收
账款明细。
金蝶K3应收应付管理
没有期初余额,要怎么进行初始化发票???
答:
一般情况下,初始化的时候需要明细录入,然后传送到总账,录入明细跟后面的收款付款有关;现在这情况按客户供应商录入期初总额,不过之后首付款都是对应总额,没有明细了;
金蝶k3
系统
应收
,
应付
单据核销问题
答:
【财务会计】-【
应收
款
管理
】-【结算】-【应收款核销-到款结算】,进入核销界面,勾选发票与收款单核销,可以正常核销,只是核销日期不够准确。如果预付款,发票未到不需核销,等发票到后再录单据核销。
金蝶K3的应收应付
模块无法结账
答:
回答:楼主,你好!针对这样的情况,我个人觉得问题的思路如下: 第一:仔细看完
金蝶
提示的内容(金蝶提示可以看到,“单据重复”这四个字)。 第二:根据提示内容,去
应付
款
管理
模块中查找本期对应的单据,是哪几张单据重复了。 第
三
:找出重复的单据,处理完成(可能是删除单据或者是更新单据信息)。 第四:期末结...
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