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工程内账怎么做
没有经验
怎么做内账
答:
1、处理流程:原始凭证——记帐凭证——成本计算单、工资计算单等结转成本、材料——登记帐簿——科目汇总表——总账——报表(月、季、年)2、计提地税税金:应在月末计提,月初申报缴纳,取得完税凭证冲销计提金额,这些计提的税金属于企业费用,所以在估算当月利润时,也应考虑这些数据。按照税法,企业在...
企业内帐应该
怎么做
答:
这样你
做内账
的话是很简单,但老板想要总体数是还要跟外账合并。这种方式大多数是老板懂一点会计知识,合并的工作他自已做,或另叫信任的人做,这是为了不想让别人知道公司真实的财务状况。有些中小企业会选择这种。另一种内账是根据发票的复印件,与没有开发票的一些收据记账联、领导给的没发票的而需要...
公司
内部账怎么做
?
答:
企业一般有两套账,由于企业不少经济业务没有取得原始凭证或取得的是不合规凭证,按照会计制度的相关规定,是没法做入到向外报送的账中去的,也就是没法做入外账中去,否则,一经查出,虽然业务真实,但照样要处罚。因此,这些没法做到外账中去的业务,就只能做到
内账
中去了,内账是企业真实的账,但...
内账
流水
账怎么做
?
答:
建议你,准备一本现金日记账本,和银行存款日记账账本。至于凭证就不用准备。发生的现金支持或收入等都登记在现金日记账上,发生的存款、取款、转款业务就登记在银行帐上。每日都做出合计和余额就好。如果是你们公司的流水
账
,你可以不用很正规的进行记账。但一定要记清楚。
企业内帐应该
怎么做
?
答:
内账
是根据发票的复印件,与没有开发票的一些收据记账联、领导给的没发票的而需要反映真实账务的一些条子用于记账。这种做法就是公司实际上的财务状况真实的经营成果。外账会计呢只管政府税务部门等对外提会计信息就是按照法律法规用有发票的用来记账、交审计部门审计、报税等。内帐实际是真实反映了企业的...
固定资产
内账怎么
处理
答:
固定资产的
内账
和外账的处理是一样的,购入需要安装的固定资产,借:在建
工程
,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款,安装完毕计入固定资产时,借:固定资产,贷:在建工程。
请教会计问题
答:
应该。现在很多科目都有新的更新,请注意!可以计提工资,用工资表作为原始凭证 借:在建
工程
贷:应付职工薪酬-工资 实际发放工资的时候:借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金/存款 在建工程发生物资领用时,需要先将材料转入工程物资中去,分录为:借:工程物资 贷:原材料 应缴税金-应缴增值税(...
...也是刚成立的一个建筑装饰
工程
有限公司,我该
如何
建账呢?
答:
为报表方便还应购买空白资产负债表、利润表(损益表)、现金流量表等相关会计报表,上面我们讲述了一般企业建账时要做的准备工作。企业
如何
建账之二——工业企业 工业企业是指那些专门从事产品的制造、加工、生产的企业,所以也有人称工业企业为制造业。工业企业由于会计核算涉及内容多,又有成本归集与计算问题...
...欠甲方的
工程
款冲抵,酒店方会计实务
如何做
(
内账
)?
答:
分开来做,
工程
款是工程款,消费款是消费款,计算工程款放入应付账款,借,在建工程,贷,应付账款,消费时,借,应收账款,贷,主营业务收入,然后再应收应付互转,应付有余额就是欠人家的,否则就是欠你的。
付给个人的
工程
款,还剩一千多,对方不要了。会计分录应该
怎么做
?
答:
付给个人的
工程
款还剩一千多对方不要了。会计分录如下:借:在建工程。贷:银行存款。企业办理工程价款结算时,按补付的工程款作如下分录:借:在建工程。贷:应付账款。按照决算报告转入固定资产:借:在建工程。贷:在建工程。收工程款是
内账
,可以直接做到管理费用里面。建议内帐也要按套路
做账
,...
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