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金蝶应收和总账对不上
金蝶
会计软件做账,科目余额表数字和报表
对不上
答:
把数据格拉大,有可能是系统四舍五入显示不出来
金蝶
现金对账
与总账
对账为什么总账系统数据显示不出来
答:
金蝶
现金对账
与总账
对账总账数据显示不出来,是由于总账模块与现金模块是两个模块。总账模块凭证管理,先把要对账的那个期间的凭证在总账给过账,过完账之后在现金模块对账与总账进行对账。
金蝶
为什么
总账
管理费用和利润表里的管理费用不一样呢怎么处理_百度知 ...
答:
原因是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。利润表是正确的,只是明细账不对,去修改下凭证就可以。利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系,一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方,结转损益用系统结转损益的功能进行结转。由于
总账
是从科目余额表取数,...
为什么
金蝶
K3资产负债表上部分科目的本年年初数与上年期末数不一致?
答:
楼主,你好!碰到资产负债表左右不平是比较头大的一件事情,更何况是楼主你说的这种上年年末数和本年年初数的情况。由于我经历的这类事情比较多,所以自己也总结了一类处理方法。可以供你参考,思路如下:第一步:根据有问题的科目查找科目余额表的数据,确定是科目的上年年末数异常还是本年年初数异常。...
金蝶
原材料
总账
和业务模块不平
答:
这种情况就需要看下,存货核算、业务单据生成凭证中,过滤下哪些单据没有生成凭证;或者存货科目【原材料】直接在总账中,手动做凭证,很有可能会导致仓存
与总账
对账有差额,在软件中打开凭证管理,将存货科目【原材料】过滤出来,看下有没有自己手动做的凭证,如果是业务生成的凭证,最后面会显示哪个模块...
金蝶
k3从
总账
引入日记账金额不对
答:
可以删掉日记账再重新引入一次。
金蝶
K3是一款ERP软件,从总账引入日记账金额不对可以删掉日记账再重新引入一次,如果日记账是手工录入的,那么到系统设置里把现金系统结账前必须
与总账
对账这个选项前钩子去掉即可结账。
金蝶
现金模块期末结账结不了,说是
与总账
期末余额不等,但是现金和银存款...
答:
意识是说你的出纳的现金和账务处理里的现金不对应
金蝶
KIS专业版
总账与
出纳日记账金额不一致
答:
出纳系统也要反扎账后修改才行,出纳
和总账
系统不是同步的
金蝶
K3 现金管理结账提示“
与总账
对账期末余额不等,不允许结账”,怎么...
答:
如果日记账是从总账引入的,那删掉日记账再重新引入一次!如果日记账是手工录入的,那么到系统设置里把现金系统结账前必须
与总账
对账这个选项前钩子去掉即可结账
金蝶
凭证如何
与总账
对账
答:
记账凭证过账之后既是
总账
!我觉得你说
的对账
应该是原始凭证于
金蝶
内的凭证核对!只要你原始凭证和金蝶内的凭证核对一致了,那么总账是没问题的!
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