给供应商打款被退回 会计分录怎么做

如题所述

给供应商付款要知道付什么款才好做会计分录。 追问: 是他们给我公司供货 回答: 那么贵司应该是超市或商场类,付款时没有做账,退回来时不做也行,只要把这次的电汇单做了就可以了,借:应付账款*****供应商 贷:银行存款如果要想把退款单做凭证的话,那么你应该把前期汇款时的电汇单也要做账:付款时按前我做的;退款单做账务处理:做一个相同的会计分录,只是用红字填写数字即可。 追问: 是不是这样对吧 电汇单:借:应付账款 贷:银行存款 退款单: 借:银行存款 红字 贷:应付账款 红字 回答: 请仔细看我写给你的信息,第一次的汇款单借:应付账款 (蓝字金额) 贷:银行存款 (蓝字金额)退款单:借:应付账款 (红字金额) 贷:银行存款 (红字金额)第二次再汇款单:借:应付账款 (蓝字金额) 贷:银行存款 (蓝字金额) 梦1 场〞 的感言: 谢谢了 终于懂了 2010-05-31
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