建筑施工企业,项目部和公司的资金往来应该怎么挂账?主要是公司向项目部拨款,项目部最后回公司交发票报

建筑施工企业,项目部和公司的资金往来应该怎么挂账?主要是公司向项目部拨款,项目部最后回公司交发票报销。作为项目部对此应该怎么设置会计科目?我想的是设置内部往来科目,但应该是作为其他应付款还是其他应收款的明细科目呢?

你分出那会计跟成本会计,成本会计负责内部的像你说的项目部报销。项目部由项目经理申请用款,公司申批,然后会计做账,项目部签字领钱。如果说是项目部其他人员总款,要项目经理签字方可零钱或者报销。材料款,分包工程款,人工工资都要经过会计走账,做好申请审批手续。对外得收付工程款,收款以企业台头,开收据,开票收钱,交税之类。追问

是这么回事,但我的问题只是:内部往来应该挂到哪个科目的明细下?而不是其他的什么问题。。

追答

非用在工程实体的算在工程其他费用成本,像车费,请客吃饭之类。若是工程材料采购直接纳入工程成本。

安属性分

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